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水果大战害虫中文版:中共酒泉市紀委辦公室2017年度部門決算情況說明

來源:市紀委辦公室  2018年10月19日  閱:  字體:

喜羊羊与灰太狼水果大战 www.dpnlv.icu 一、部門基本情況

(一)職能職責

1、主管黨的紀律檢查工作。負責貫徹落實黨中央和省市關于加強黨風廉政建設和反腐敗斗爭的一系列決定,維護黨的章程和其他黨內法規,檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況。

2、主管全市行政監察工作。負責貫徹落實黨中央、國務院及省委、省政府有關行政監察工作的決定、決議,監督檢查市政府各部門及其工作人員、各縣(市、區)人民政府及其主要負責人以及市直事業單位及其由國家行政機關任命的領導干部執行國家政策、法律、法規、決議、命令的情況。

3、負責全市廉政風險防控和懲防體系建設的組織協調、綜合規劃、政策制定、檢查指導等工作。

4、負責檢查和處理市直各部門、各縣(市、區)、市直各企事業單位黨的組織和市委管理的黨員領導干部違反黨的章程及其他黨內法規的案件,決定或取消對這些案件中的黨員的處分,受理黨員的控告和申訴;必要時直接查處下級黨的紀律檢查機關管轄范圍內的比較重要和復雜的案件。

5、負責調查處理市政府各部門及其工作人員、各縣(市、區)人民政府及其主要負責人、市直各事業單位及其行政領導干部違反國家政策、法律法規以及違反政紀的行為,并根據責任人所犯錯誤的情節輕重,作出相應的處分(對涉及選舉產生的領導干部按法定程序辦理);受理監察對象不服政紀處分的申訴;受理個人或單位對監察對象違紀行為的檢舉、控告。負責作出關于維護黨紀的決定,制定全市黨風黨紀教育規劃,配合有關部門做好黨的紀檢工作的方針、政策的宣傳工作和對黨員遵守紀律的教育工作。

6、會同有關部門做好行政監察工作方針、政策和法律法規的宣傳教育工作,教育國家工作人員遵紀守法、為政清廉。

7、負責對黨的紀律檢查工作理論及有關問題進行調查研究,擬訂維護黨紀條規及政策的規定。

8、研究分析市政府各部門和各縣(市、區)人民政府制定有關政策、規定的情況,對其違反國家法律和有損國家利益的條款,提出修改補充的建議;變更或撤銷下級行政監察機關不適當的決定和規定。

9、負責全市紀檢監察系統領導班子建設、干部隊伍建設和組織建設;按照干部管理權限,承辦市直部門(單位)派駐(出)紀檢監察機構和縣(市、區)紀檢監察機關領導班子干部隊伍建設工作;組織和指導紀檢監察系統干部的培訓工作。

10、承辦市委、市政府以及省紀委、監察廳授權和交辦的其他任務。

(二)機構設置

市紀委機關(市監察局)設11個內設機構和4個綜合派駐紀檢組,即辦公室、黨風政風監督室室、第一紀檢監察、第二室紀檢監察室、第三紀檢監察室、第四紀檢監察室、案件審理室、信訪室、案件監督管理室、組織部、紀檢干部監督室及四個綜合派駐紀檢組。

截止2017年底,市紀委機關共有編制(財政供給)70名,其中行政編制61名,工勤編制5名,參照公務員管理的事業編制4名。在職57人,其中:副地1人、正縣7人、副縣17人、正科12人、副科10人、科員6人、技師3人、聘用制工勤人員1人。在職人員中部隊轉業享受副縣工資待遇1人。退休人員13人。

二、2017年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2017年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

 本部門2017年度收入總計1144.85萬元,支出總計1090.88萬元。與2016年決算數相比,收入增加323.43萬元,增長39.37%,支出增加205.23萬元,增長23.17%。主要原因是:一人員經費增加及工資晉升;二2016年下半年公車補助經費和2017年公車補助經費都在2017年撥入,使得其他交通工具運行維護費增加。

本部門2017年度收入合計1144.85萬元,其中:財政撥款收入1144.85萬元,占100%。

本部門2017年度支出合計1090.88萬元,其中:基本支出909.06萬元,占83.33%; 項目支出181.82萬元,占16.67%。

本部門2017年度年末結轉和結余191.92萬元,較上年增加53.97萬元,主要原因是:一辦案談話室裝修改造工程還未完工,未形成支出;二由于不可預見的因素,辦案點運行經費結余比較大;三巡察組在縣市開展巡察工作出差時間較上年有所下降。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財政撥款收入1144.85萬元,較上年決算數增加323.43萬元,增長39.37%。主要原因是:一人員經費增加及工資晉升;二2016年下半年公車補助經費和2017年公車補助經費都在2017年撥入,使得其他交通工具運行維護費增加。較年初預算數增加194.74萬元,增長20.5%。主要原因是:一年中追加人員經費;二2016年下半年公車補助經費撥入。

本部門2017年度財政撥款支出1090.88萬元,較上年決算數增加205.23萬元,增長23.17%。主要原因是:一人員經費增加及工資晉升;二退休人員養老保險金上調。較年初預算數增加140.77萬元,增長14.81%。主要原因是:一人員經費增加;二退休人員養老保險金上調。

本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出1047.09萬元,占96%,較年初預算數增加168.53萬元,主要原因是紀檢監察業務量增加各項支出隨之增加;住房保障支出43.79萬元,占0.4%,較年初預算數增加11.27萬元,主要原因是人員增加費用增加。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出909.06萬元。其中:人員經費720.84萬元,較上年增加249.22萬元,主要原因是增人增資。人員經費用途主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費188.22萬元,較上年增加136.37萬元,主要原因是紀檢監察業務量增大各類支出隨之增加。公用經費用途主要包括:辦公費、印刷費、差旅費、辦公用房水電暖費用、維修(護)費、手續費等。

四、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況。

2017 年度本部門“三公”經費支出共計8.64萬元,較年初預算數增加2.14萬元,主要原因是紀檢監察業務量增加執法車輛運行維護費增加,較上年支出數增加4.91萬元,主要原因:一紀檢監察業務量增加執法車輛運行維護費增加;二是接待上級相關部門檢查指導工作增加。

(二)“三公”經費分項支出情況。

2017年度本部門因公出國(境)費用0萬元,費用支出較年初預算數增加0萬元,主要原因是無因公出國(境)人員。

公務車運行維護費6.41萬元,主要用于紀檢監察案件辦理、業務檢查、巡察等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等,費用支出較年初預算數增加6.41萬元,主要原因是由于公務車用車改革,年初預算時未將公務用車運行維護費列入預算,較上年支出增加2.98萬元,主要原因是紀檢監察業務量增加執法車輛運行維護費增加。

公務接待費2.23萬元,主要用于接待上級相關部門檢查指導工作發生的接待支出等,費用支出較年初預算數減少4.27萬元,主要原因是嚴格落實中央八項規定,節約開支,嚴格控制接待費用。較上年支出數增加1.93萬元,主要原因是紀檢監察業務量增加,接待上級相關部門檢查指導工作增加。

(三)“三公”經費實物量情況。

2017 年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內公務接待40批次,235人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2017年度本部門人均接待費94.89元,車均購置費0萬元,車均運行維護費2.14萬元。

 五、其他需要說明的事項

(一) 機關運行經費情況說明。2017年本部門機關運行經費支出188.22萬元,機關運行經費主要用于開支主要用于辦公費、印刷費、辦公用房水電暖費、公務車運行維護費、差旅費、培訓費等?;卦誦芯呀?016年增加136.37萬元,增長263%,主要原因是人員增加,紀檢監察業務量增大各項支出隨之增加。

(二) 國有資產占用情況說明。截至2017年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中:一般執法執勤用車3輛。 單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(三) 政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額45.46萬元,其中:政府采購貨物支出43.18萬元、政府采購服務支出2.28萬元。主要用于采購辦公設備和紀檢監察辦案專用設備。

六、專業名詞解釋。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年 的“財政 撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國 (境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維 護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待) 支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

中共酒泉市紀委辦公室2017年度部門決算情況說明

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作者:佚名 責任編輯:廉政酒泉

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